|
Zmluva |
5/2014
|
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
|
7 949,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Didactic Martin, s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
06.11.2014 |
|
Zmluva |
2/2014
|
dodanie tovaru, didaktické pomôcky,interaktívna tabuľa
|
4 167.23 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
SOFOS, s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
21.10.2014 |
|
Zmluva |
4/2014
|
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky - "Dataprojektor - 9 kusov"
|
7 109,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
COPOS, spol. s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
10.10.2014 |
|
Zmluva |
3/2014
|
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky - "Digitálny osciloskop; Softvér do interaktívnej tabule"
|
1 754,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MIVASOFT, spol. s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
10.10.2014 |
|
Zmluva |
5/2014
|
Grafické spracovanie a tlač pracovných listov
|
8 152,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
CORETA, s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
102014
|
poradenské služby finančný manažér 7/2014
|
385,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
18.08.2014 |
Ing.Veronika Čevelová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
25.08.2014 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 7/2014+paušál 8/2014
|
3,89 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
08.08.2014 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
25.08.2014 |
|
Faktúra |
082014
|
poradenské služby finančný manažér 6/2014
|
402,50 |
s DPH |
|
01/2014
|
23.07.2014 |
Ing.Veronika Čevelová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
25.08.2014 |
|
Zmluva |
28/14/EČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Ján Mičo |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 6/2014+paušál 7/2014
|
3,79 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
08.07.2014 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
17.07.2014 |
|
Objednávka |
89/2014
|
toner
|
39,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
10.07.2014 |
|
Faktúra |
13581794
|
školiaci materiál a potreby
|
583,60 |
s DPH |
|
01/2014
|
04.07.2014 |
ePlanet |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
16.07.2014 |
|
Objednávka |
88/2014
|
Pracovné rukavice
|
28,03 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.07.2014 |
|
Objednávka |
90/2014
|
aSC Agenda na rok 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ASC Softwar |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
15.07.2014 |
|
Objednávka |
85/2014
|
zváračská kukla
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
SOLIK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.07.2014 |
|
Objednávka |
86/2014
|
tonery
|
94,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.07.2014 |
|
Objednávka |
87/2014
|
čistiace prostriedky
|
253,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.07.2014 |
|
Zmluva |
27/14/TEČ
|
výrobná plocha
|
671,63 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Jozef Matejka Kovoobrábanie |
|
|
|
07.07.2014 |
|
Objednávka |
84/2014
|
Keramická objímka, pripojovacia sada
|
16,18 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
ELVYS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.07.2014 |
|
Objednávka |
83/2014
|
čistenie posilňovne
|
90,65 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
SEDO |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
10.07.2014 |
|
Objednávka |
81/2014
|
čistenie kanalizácie
|
113,53 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
OSBD |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.07.2014 |
|
Objednávka |
82/2014
|
doprava
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Ivan Pavlík |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
10.07.2014 |
|
Faktúra |
072014
|
poradenské služby finančný manažér 5/2014
|
385,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
26.06.2014 |
Ing.Veronika Čevelová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
14.07.2014 |
|
Faktúra |
140559
|
xerografický papier
|
193,20 |
s DPH |
79/2014
|
|
20.06.2014 |
Technik servis HB |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
14.07.2014 |
|
Faktúra |
140561
|
tonery
|
287,76 |
s DPH |
80/2014
|
|
20.06.2014 |
Technik servis HB |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
14.07.2014 |
|
Objednávka |
79/2014
|
kancelárske potreby
|
193,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.06.2014 |
|
Objednávka |
77/2014
|
kancelárske potreby
|
57,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.06.2014 |
|
Objednávka |
78/2014
|
tonery
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.06.2014 |
|
Zmluva |
1/2014
|
školiaci materiál a potreby
|
1 265,81 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
ePlanet,s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
18.06.2014 |
|
Objednávka |
80/2014
|
tonery
|
287,76 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.06.2014 |
|
Objednávka |
76/2014
|
ploché pružiny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
KOPR s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
19.06.2014 |
|
Objednávka |
75/2014
|
čistice prostriedky
|
121,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.06.2014 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 5/2014+paušál 6/2014
|
4,22 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
09.06.2014 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
14.07.2014 |
|
Zmluva |
24/14/TEČ
|
kancelária
|
228,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
UCTO Enterprise s.r.o. |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Objednávka |
74/2014
|
CY 1, svorkovnia
|
26,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
ELVYS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.06.2014 |
|
Zmluva |
25/14/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Margita Cingelová |
|
|
|
06.06.2014 |
|
Objednávka |
71/2014
|
kancelárske potreby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.06.2014 |
|
Objednávka |
72/2014
|
toner
|
18,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.06.2014 |
|
Faktúra |
Faktúra materiál
|
Faktúra materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
Stredná odborná škola strojnícka,Pov.Bystrica |
|
|
30.05.2014 |
|
Objednávka |
73/2014
|
ocel.plech
|
53,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
HUMA Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
06.06.2014 |
|
Faktúra |
Fa materiálové,za služby,opravy,energie
|
Fa za materiál,za služby,opravy,energie
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
SOŠ strojnícka,Pov.Bystrica |
|
|
30.05.2014 |
|
Objednávka |
67/2014
|
kyslík, CO2
|
75,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.06.2014 |
|
Objednávka |
68/2014
|
strava pre účastníkov medzinár.súťaže zručnosti
|
305,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Melicheríková |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.06.2014 |
|
Objednávka |
64/2014
|
vellness pobyt pre účastníkov medzinár. súťaže
|
340,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
SWIM CLUB |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
30.05.2014 |
|
Objednávka |
70/2014
|
toner
|
18,96 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.06.2014 |
|
Objednávka |
69/2014
|
kancelárske potreby
|
87,66 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.06.2014 |
|
Objednávka |
66/2014
|
kábel, viaz.páska, CYA, lanko
|
84,55 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
ELVYS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
30.05.2014 |
|
Objednávka |
65/2014
|
istič 64-100 A
|
110,71 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ELVYS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
30.05.2014 |
|
Objednávka |
63/2014
|
elektro materiál
|
30,72 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
62/2014
|
tonery
|
112,56 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
61/2014
|
kefa flašková
|
56,28 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
60/2014
|
TK nože
|
182,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
MV Slovakia Púchov |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
61a/2014
|
kefa flašková
|
24,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Faktúra |
062014
|
poradenské služby finančný manažér 4/2014
|
367,50 |
s DPH |
|
01/2013
|
15.05.2014 |
Ing.Veronika Čevelová,Bratislava |
Stredná odborná škola strojnícka Pov.Bystrica |
|
|
20.06.2014 |
|
Objednávka |
59/2014
|
kyslík, CO2
|
55,62 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
58/2014
|
wich, kábel,robočovače
|
89,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
COPOS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
57/2014
|
laminátová podlaha
|
800,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Merkury Market |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 4/2014+paušál 5/2014
|
4,03 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
12.05.2014 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
12.05.2014 |
|
Zmluva |
23/14/jTEČ
|
zasadačka
|
35,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
EMI Trade, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Objednávka |
56/2014
|
kefa flašková
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
55/2014
|
TK nože
|
1 238,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
MV Slovakia Púchov |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 5/2014+paušál 6/2014
|
4,22 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
09.05.2014 |
Orange Slovensko Bratislava |
Stredná odborná škola strojnícka Pov.Bystrica |
|
|
20.06.2014 |
|
Objednávka |
54/2014
|
tonery
|
130,68 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
53/2014
|
pás pílový
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SOLIK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
52/2014
|
kyslík, CO2
|
111,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
51/2014
|
deratizácia
|
395,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Derazin |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
50/2014
|
čistiace prostriedky
|
184,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
49/2014
|
Pracovné rukavice
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Zmluva |
19/14/TEĆ
|
výrobná plocha
|
652,24 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
PONAS,spol. s.r.o. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Faktúra |
042014
|
poradenské služby finančný manažér 3/2014
|
420,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
25.04.2014 |
Ing.Veronika Čevelová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
12.05.2014 |
|
Zmluva |
21/14/TEČ
|
telocvičňa
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Štefan Rakovan |
|
|
|
25.04.2014 |
|
Zmluva |
22/14/TEČ
|
jedáleň
|
178,64 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Katarína Harvánková |
|
|
|
29.04.2014 |
|
Zmluva |
20/14/TEČ
|
jedáleň
|
15,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
SZZ ZO č. 23-80 |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Objednávka |
47/2014
|
brúsne kotúče
|
233,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
JOW Wohlchlager |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
48/2014
|
elektro materiál
|
56,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
45/2014
|
kancelárske potreby
|
100,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
46/2014
|
tonery
|
97,68 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 3/2014+paušál 4/2014
|
4,02 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
09.04.2014 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
30.04.2014 |
|
Objednávka |
43/2014
|
zvárací materiál
|
98,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
SOLIK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
44/2014
|
ocel.plech
|
104,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
HUMA Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.05.2014 |
|
Objednávka |
42/2014
|
plyn CO2
|
74,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.04.2014 |
|
Objednávka |
41/2014
|
kyslík
|
15,84 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
07.04.2014 |
|
Faktúra |
0114
|
10 ks katedra učiteľa so zásuvkou
|
1 536,00 |
s DPH |
|
6/2013
|
31.03.2014 |
Karol Ivan Výroba nábytku |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
24.04.2014 |
|
Objednávka |
40/2014
|
zvárací materiál
|
260,92 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
SOLIK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.04.2014 |
|
Objednávka |
39/2014
|
obed ku dňu učiteľov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Melicheríková |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
08.04.2014 |
|
Objednávka |
38/2014
|
tonery
|
58,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.04.2014 |
|
Objednávka |
34/2014
|
výmen prasknutej spätnej klapky TÚV
|
30,24 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Energokontrol s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.04.2014 |
|
Objednávka |
36/2014
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.04.2014 |
|
Objednávka |
37/2014
|
TK nôž 20x20
|
139,32 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
MV Slovakia Púchov |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.04.2014 |
|
Objednávka |
35/2014
|
Pracovné rukavice
|
14,02 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúry došlé,materiálové,za služby a energie
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
SOŠ stroj.P.Bystrica |
|
|
25.03.2014 |
|
Objednávka |
33/2014
|
prevoz technických plynov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.04.2014 |
|
Objednávka |
32/2014
|
kyslík, CO2
|
71,46 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.04.2014 |
|
Faktúra |
032014
|
poradenské služby finančný manažér 2/2014
|
420,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
20.03.2014 |
Ing.Veronika Čevelová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
26.03.2014 |
|
Zmluva |
18/14/TEČ
|
zasadačka
|
35,16 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
EMI Trade, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Objednávka |
31/2014
|
plyn CO2
|
37,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
25.03.2014 |
|
Objednávka |
25/2014
|
tyč D-14 mm, plech
|
145,86 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
HUMA Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
07.04.2014 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 2/2014+paušál 3/2014
|
3,85 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
07.03.2014 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
Zmluva |
17/14/TEČ
|
telocvičňa
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Slavomír Petrík |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Objednávka |
26/2014
|
tesnenia, hadica, koncovka na opravu strojov
|
107,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
MARS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
10.03.2014 |
|
Objednávka |
27/2014
|
licenčný poplatok
|
199,16 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Peterson Technik |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
11.03.2014 |
|
Objednávka |
30/2014
|
školská krieda
|
33,12 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
BOS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
25.03.2014 |
|
Objednávka |
28/2014
|
hmoždenky, žlaby PVC,skrutky, zásovka
|
28,76 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
ELVYS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
17.03.2014 |
|
Zmluva |
16/14/TEČ
|
zasadačka
|
58,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Lukáš Michalec |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Objednávka |
29/2014
|
kábel, rozbočenie
|
26,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
COPOS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
25.03.2014 |
|
Objednávka |
24/2014
|
CO2
|
37,08 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Linde GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.03.2014 |
|
Objednávka |
23/2014
|
pracovná obuv
|
117,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
25.02.2014 |
|
Objednávka |
20/2014
|
materiál pre upratovanie
|
164,83 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Unimat |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.02.2014 |
|
Objednávka |
22/2014
|
kyslík, CO2
|
92,70 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
25.02.2014 |
|
Objednávka |
19/2014
|
zvárací materiál
|
180,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
SOLIK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
10.03.2014 |
|
Objednávka |
18/2014
|
prevoz technických plynov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
HBL Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
25.03.2014 |
|
Objednávka |
21/2014
|
vyhotovenie bezpečnostného projektu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
PK-Systems |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
24.02.2014 |
|
Objednávka |
16/2014
|
oprava kopírovacieho stroja
|
138,72 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.02.2014 |
|
Objednávka |
15/2014
|
tonery
|
309,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.02.2014 |
|
Objednávka |
14/2014
|
kancelárske potreby
|
132,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.02.2014 |
|
Faktúra |
022014
|
poradenské služby finančný manažér 1/2014
|
367,50 |
s DPH |
|
01/2013
|
13.02.2014 |
Ing.Veronika Čevelová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
26.02.2014 |
|
Objednávka |
13/2014
|
stykač
|
377,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
VIKON |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
24.02.2014 |
|
Objednávka |
12/2014
|
čistenie kanalizácie
|
231,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
OSBD |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
24.02.2014 |
|
Objednávka |
10/2014
|
tonery
|
38,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.02.2014 |
|
Objednávka |
9/2014
|
toner
|
51,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2014 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.02.2014 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 1/2014+paušál 2/2014
|
5,84 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
07.02.2014 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
26.02.2014 |
|
Zmluva |
15/14/TEČ
|
jedáleň
|
178,64 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Ing. Marián Faciník |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Objednávka |
8/2014
|
let. cín
|
34,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
31.01.2014 |
|
Zmluva |
13/14/TEČ
|
telocvičňa
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Mgr. Milan Laurenčík |
|
|
|
29.01.2014 |
|
Objednávka |
7/2014
|
kyskík, acetylén
|
136,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.01.2014 |
|
Zmluva |
14/14/TEČ
|
jedáleň
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Ing. Miroslav Minjarík |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Zmluva |
12/14/jTEČ
|
telocvičňa
|
264,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Marek Súlovský |
|
|
|
29.01.2014 |
|
Objednávka |
4/2014
|
ocel.plech
|
52,22 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
HUMA Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
06.02.2014 |
|
Objednávka |
6/2014
|
pás pílový
|
64,99 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
SOLIK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
11.02.2014 |
|
Zmluva |
6/2013
|
dodanie tovaru Katedra učiteľa so zásuvkou-10 kusov
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Karol Ivan |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
17.01.2014 |
|
Objednávka |
5/2014
|
náradie
|
182,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
MV Slovakia Púchov |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
27.01.2014 |
|
Objednávka |
1/2014
|
čistiace prostriedky
|
22,09 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
23.01.2014 |
|
Objednávka |
3/2014
|
drôt zvárací
|
34,34 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
SOLIK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
06.02.2014 |
|
Objednávka |
2/2014
|
čistenie kanalizácie
|
146,82 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
23.01.2014 |
|
Zmluva |
11/14/TEČ
|
telocvičňa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Slavomír Petrík |
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
012014
|
poradenské služby finančný manažér 12/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
13.01.2014 |
Ing.Veronika Čevelová |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 12/2013 + paušál 1/2014
|
4,63 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
10.01.2014 |
Orange Slovensko |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
28.01.2014 |
|
Zmluva |
4/14/TEČ
|
telocvičňa
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Milan Ďurček |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.153/2012/1.1/OPV
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
14.01.2014 |
|
Zmluva |
7/14/TEČ
|
telocvičňa
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
František Tománek |
|
|
|
17.01.2014 |
|
Zmluva |
8/14/TEČ
|
telocvičňa
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Zoltán Tóth |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Zmluva |
9/14/TEČ
|
telocvičňa
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Ing. Ladislav Šištík |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Zmluva |
10/14/TEČ
|
telocvičňa
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Milan Trulík |
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Došlé faktúry za materiál,energie
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Pov.Bystrica |
|
|
07.01.2014 |
|
Zmluva |
6/14/TEČ
|
telocvičňa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Ing. Peter Kostelanský |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Zmluva |
5/14/TEČ
|
telocvičňa
|
306,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Miroslav Halača |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Došlé faktúry za služby,materiál,energie
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Pov.Bystrica |
|
|
07.01.2014 |
|
Zmluva |
3/14/TEČ
|
telocvičňa
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2014 |
TJ Skaličan |
|
|
|
13.01.2014 |
|
Zmluva |
1/14/TEČ
|
telocvičňa
|
234,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Peter Gabovič |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Zmluva |
2/14/TEČ
|
telocvičňa
|
234,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Marek Lutišan |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Zmluva |
ZML o dielo č.02/2014
|
Odborné prehliadky,skúšky,servis a opr.výťahu
|
336/rok |
s DPH |
Uzatvorené v zmysle ust.§536 a nasl.Zák.č.513/91 Z.Z
|
ZML.o dielo 02/2014
|
01.01.2014 |
Štefan Čelko-LIFT |
SOŠ stroj. Považ.Bystrica |
|
|
30.01.2014 |
|
Zmluva |
dodatok č.1
|
k Kúpnej zmluve č.3 uzatvorenej 24.5.2013
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ITC systems,s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
172013
|
služby finančný manažér 11/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
17.12.2013 |
Ing.Veronika Čevelová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
30.12.2013 |
|
Objednávka |
167/2013
|
oprava a sprevádzkovanie výťahu
|
4 300,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
LIFT Štefan Čelko |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing.Bíziková |
VTEČ |
16.12.2013 |
|
Zmluva |
91/13/TEČ
|
jedáleň
|
146,16 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
IMC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2013 |
|
Zmluva |
90/13/TEČ
|
telocvičňa
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
IMC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Zmluva |
89/13/TEČ
|
jedáleň
|
93,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Juraj Hlaváč |
|
|
|
17.12.2013 |
|
Zmluva |
92/13/TEČ
|
telocvičňa
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Slavomír Petrík |
|
|
|
12.12.2013 |
|
Objednávka |
165/2013
|
úprava a preskúšanie vykurovacích kriviek
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Energokontrol s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.12.2013 |
|
Zmluva |
88/13/TEČ
|
jedáleň
|
113,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Urbariát,pozemkové vlastníctvo |
|
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 11/2013+paušál 12/2013
|
5,02 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
06.12.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
17.12.2013 |
|
Zmluva |
87/13/TEČ
|
telocvičňa
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
TJ Skaličan |
|
|
|
06.12.2013 |
|
Objednávka |
164/2013
|
premietacie plátno
|
166,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
COPOS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.12.2013 |
|
Faktúra |
3.12.2013
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
SOŠ stroj.Pov.Bystrica |
|
|
03.12.2013 |
|
Zmluva |
85/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Daniela Briestenská |
|
|
|
05.12.2013 |
|
Zmluva |
86/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Milan Adamčík |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Objednávka |
155/2013
|
čistenie kanalizácie
|
194,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
OSBD |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.12.2013 |
|
Objednávka |
160/2013
|
elektrody´,horák
|
309,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
SOLÍK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
29.11.2013 |
|
Objednávka |
161/2013
|
reproduktory, myš, klávesnica
|
140,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
COPOS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
29.11.2013 |
|
Objednávka |
156/2013
|
zimné pneumatiky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Premio Pneuservis |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
29.11.2013 |
|
Objednávka |
159/2013
|
Acetylén
|
119,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
29.11.2013 |
|
Objednávka |
163/2013
|
list-bianco-s vodotlačou
|
178,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Ševt a.s. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
06.12.2013 |
|
Objednávka |
158/2013
|
preprava technických plynov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
HBL Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
29.11.2013 |
|
Zmluva |
84/13/TEČ
|
telocvičňa
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Ľuboš Počarovský |
|
|
|
26.11.2013 |
|
Objednávka |
157/2013
|
pravodajca pre mzdové učtovníčky a personalistu
|
206,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Verlag Dahofer |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
29.11.2013 |
|
Objednávka |
153/2013
|
čistiace prostriedky
|
130,86 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
29.11.2013 |
|
Zmluva |
82/13/TEČ
|
jedáleň
|
46,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici |
|
|
|
21.11.2013 |
|
Objednávka |
154/2013
|
Pracovné rukavice
|
21,31 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
29.11.2013 |
|
Objednávka |
162/2013
|
uverejnenie inzercie
|
37,44 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
region press |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.12.2013 |
|
Objednávka |
152/2013
|
školské tlačivá
|
209,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.07.2014 |
|
Objednávka |
151/2013
|
preškolenie zamestnanca VN nad 1000v a § 23
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Gajos s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
19.11.2013 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb č. 01/2013
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Ing.Veronika Čevelová |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
162013
|
služby finančný manažér 10/2013
|
315,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
13.11.2013 |
Ing.Veronika Čevelová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
09.12.2013 |
|
Objednávka |
150/2013
|
oprava úniku plaškovej vody na WC
|
165,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
HBL Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
19.11.2013 |
|
Objednávka |
149/2013
|
revízia tlakových zariadení vonkajších
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
REKONT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
19.11.2013 |
|
Objednávka |
147/2013
|
športové potreby na krúžky
|
920,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Sportmen |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.11.2013 |
|
Objednávka |
148/2013
|
elektromateriál
|
160,93 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
19.11.2013 |
|
Objednávka |
146/2013
|
kyslík, CO2
|
114,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.11.2013 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 10/2013+paušál 11/2013
|
7,67 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
07.11.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
18.11.2013 |
|
Zmluva |
80/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Jozef Talda |
|
|
|
11.11.2013 |
|
Zmluva |
77/13/TEČ
|
telocvičňa
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Ing. Ladislav Šištík |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Zmluva |
79/13/TEČ
|
jedáleň
|
31,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
ZO SZV Považan |
|
|
|
11.11.2013 |
|
Objednávka |
145/2013
|
kefa flašková
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
08.11.2013 |
|
Objednávka |
144/2013
|
brúsne kotúče
|
420,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
JOW |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
08.11.2013 |
|
Objednávka |
142/2013
|
kancelárske potreby na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
08.11.2013 |
|
Zmluva |
81/13/TEČ
|
telocvičňa
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Mgr. Milan Laurenčík |
|
|
|
11.11.2013 |
|
Objednávka |
143/2013
|
krúsny kotúč 500x63x203
|
231,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Rozmaring |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
08.11.2013 |
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k zmluve č.2012 PKR BB TN 036
|
Nájom nebytových priestorov
|
1.40/hod |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
06.11.2013 |
MPC Bratislava |
|
|
27.11.2013 |
|
Objednávka |
141/2013
|
čistenie kanalizácie
|
254,76 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
OSBD |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
08.11.2013 |
|
Zmluva |
83/13/TEČ
|
jedáleň
|
31,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Výbor mestskej časti č. 1 Stred |
|
|
|
25.10.2013 |
|
Zmluva |
78/13/TEČ
|
jedáleň
|
31,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Výbor ZO pri SLSP a.s. |
|
|
|
11.11.2013 |
|
Objednávka |
139/2013
|
kancelárske potreby na krúžky
|
199,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
31.10.2013 |
|
Objednávka |
138/2013
|
knihy
|
258,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
KYBEROS GROUP s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
31.10.2013 |
|
Faktúra |
152013
|
služby finančný manažér 9/2013
|
367,50 |
s DPH |
|
01/2013
|
22.10.2013 |
Ing.Veronika Štiglicová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
18.11.2013 |
|
Zmluva |
74/13/TEČ
|
jedáleň
|
15,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
VMČ č.2 |
|
|
|
28.10.2013 |
|
Zmluva |
75/13/TEČ
|
jedáleň
|
15,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
VMČ č. 1 |
|
|
|
28.10.2013 |
|
Zmluva |
76/13/TEČ
|
telocvičňa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Slavomír Petrík |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Zmluva |
73/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Marek Altáni |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Objednávka |
137/2013
|
výmena radiatoru
|
267,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
HBL Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
24.10.2013 |
|
Objednávka |
136/2013
|
školenie CO zamestnancov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Ing. Eduard Pekar |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
24.10.2013 |
|
Zmluva |
58/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Kristína Firitová |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
130834
|
tonery-projekt
|
462,00 |
s DPH |
132/2013
|
|
15.10.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
04.11.2013 |
|
Objednávka |
133/2013
|
čistiace prostriedky
|
148,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
24.10.2013 |
|
Zmluva |
70/13/TEČ
|
telocvičňa
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Marek Súlovský |
|
|
|
15.10.2013 |
|
Objednávka |
134/2013
|
Zdroj PC
|
27,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
COPOS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
24.10.2013 |
|
Objednávka |
132/2013
|
tonery
|
462,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
24.10.2013 |
|
Objednávka |
135/2013
|
Oc.plech 2x1000x2000
|
128,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
HUMA Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
24.10.2013 |
|
Zmluva |
71/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Ing. Miriam Lidajová |
|
|
|
15.10.2013 |
|
Zmluva |
72/13/TEČ
|
telocvičňa
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Milan Ďurček |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Zmluva |
68/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Emília Šaradínová |
|
|
|
14.10.2013 |
|
Zmluva |
69/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Patrícia Tománková |
|
|
|
14.10.2013 |
|
Objednávka |
129/2013
|
brúne kotúče, zvár. rukavice, pás pílový
|
122,29 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
SOLIK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
11.10.2013 |
|
Objednávka |
131/2013
|
revízia a oprava nákladného výťahu
|
267,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
LIFT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
16.10.2013 |
|
Objednávka |
130/2013
|
DVD,CD FDD
|
34,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
COPOS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
16.10.2013 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 9/2013+paušál 10/2013
|
4,88 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
08.10.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
15.10.2013 |
|
Objednávka |
128/2013
|
elektrody
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
SOLIK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.10.2013 |
|
Zmluva |
67/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Katarína Korbašová |
|
|
|
08.10.2013 |
|
Zmluva |
66/13/TEČ
|
telocvičňa
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Marek Lutišan |
|
|
|
08.10.2013 |
|
Zmluva |
65/13/TEČ
|
telocvičňa
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Peter Gabovič |
|
|
|
08.10.2013 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zml.č.2012 PKR BB TN 036
|
Nájom nebytových priestorov
|
1.40áhod |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
MPC Bratislava |
MPC Bratislava |
|
|
21.10.2013 |
|
Objednávka |
126/2013
|
vysprávka fasádnej atiky
|
207,62 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SOŠ Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.11.2013 |
|
Zmluva |
63/13/TEČ
|
telocvičňa
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Ing. Peter Kostelanský |
|
|
|
04.10.2013 |
|
Objednávka |
125/2013
|
publikácia Pred štartom na vysokú školu
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Infopress |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
30.09.2013 |
|
Objednávka |
124/2012
|
kyslík, acetylén, CO2
|
285,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
LINDE GAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
30.09.2013 |
|
Objednávka |
140/2013
|
dovoz technických plynov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
HBL Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.11.2013 |
|
Zmluva |
61/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Natália Rakovanová |
|
|
|
26.09.2013 |
|
Faktúra |
142013
|
služby finančný manažér 8/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
19.09.2013 |
Ing.Veronika Štiglicová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
10.09.2013 |
|
Objednávka |
123/2013
|
zvárací materiál
|
266,34 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
SOLÍK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
26.09.2013 |
|
Objednávka |
122/2013
|
tyče 10,8,6,7
|
64,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
HUMA Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
26.09.2013 |
|
Zmluva |
64/13/TEČ
|
telocvičňa
|
252,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Miroslav Halača |
|
|
|
27.09.2013 |
|
Zmluva |
56/13/TEČ
|
kancelária
|
216,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Konvex technology, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Zmluva |
57/13/TEČ
|
výrobná plocha
|
654,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Konvex technology, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Zmluva |
60/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Zuzana Mitašová |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Zmluva |
59/13/TEČ
|
telocvičňa
|
252,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Milan Trulík |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Objednávka |
119/2013
|
čistiace prostriedky
|
131,39 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
16.09.2013 |
|
Objednávka |
121/2013
|
lieh,živica,ek.lepidlo,chemoprén,štetce
|
31,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Farby a laky Čička |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
26.09.2013 |
|
Objednávka |
121/2013
|
lieh,živica,ek.lepidlo,chemoprén,štetce
|
31,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Farby a laky Čička |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
26.09.2013 |
|
Objednávka |
120/2013
|
elektromateriál
|
116,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
26.09.2013 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 8/2013+paušál 9/2013
|
3,65 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
09.09.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
11.09.2013 |
|
Zmluva |
55/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
Magdaléna Lieskovská |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Objednávka |
118/2013
|
celoročná reklama
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
06.09.2013 |
Profesionálny register s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
11.09.2013 |
|
Objednávka |
117/2013
|
HDD
|
53,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
Copos spol. s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
10.09.2013 |
|
Objednávka |
114/2013
|
kancelárske potreby
|
3,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
11.12.2013 |
|
Zmluva |
54/13/TEČ
|
telocvičňa
|
288,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
František Tománek |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Objednávka |
113/2013
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
15,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
16.09.2013 |
|
Faktúra |
132013
|
služby finančný manažér 7/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
02.09.2013 |
Ing.Veronika Štiglicová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
10.09.2013 |
|
Objednávka |
110/2013
|
odstránenie havárie v trafostanici
|
2 226,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
MIDI-elektro |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.09.2013 |
|
Zmluva |
53/13/TEČ
|
ambulancia
|
186,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
MDDr. Tibor Faktor |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Objednávka |
116/2013
|
školské krieda, špongia
|
95,58 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Jaroslav Bosák |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.09.2013 |
|
Objednávka |
111/2013
|
plechy
|
135,64 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
HUMA Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.09.2013 |
|
Objednávka |
108/2013
|
Kancelárske potreby,far.tonery
|
52,32 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.09.2013 |
|
Objednávka |
109/2013
|
tonery
|
114,12 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.09.2013 |
|
Objednávka |
107/2013
|
tonery
|
143,76 |
s DPH |
|
|
18.08.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.09.2013 |
|
Zmluva |
51/13/TEČ
|
kancelária
|
213,52 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Ing. Stanislava Binderová |
|
|
|
19.08.2013 |
|
Zmluva |
52/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Pavol Malinkovič |
|
|
|
19.08.2013 |
|
Zmluva |
378/1/SK112AMA10/2013
|
monitory
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
17.09.2013 |
|
Objednávka |
106/2013
|
oprava vodovodnej prípojky
|
706,34 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
HBL Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.09.2013 |
|
Objednávka |
103/2013
|
pranie
|
104,82 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Jozef Kostelanský - práčovňa |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
za služby,materiál,energie
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
SOŚ strojnícka Pov.Bystrica |
|
|
16.08.2013 |
|
Objednávka |
105/2013
|
evidenčný list
|
23,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Považská tlačiareň |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.09.2013 |
|
Objednávka |
104/2013
|
pranie
|
105,92 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Jozef Kostelanský - práčovňa |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.09.2013 |
|
Objednávka |
102/2013
|
vytýčenie káblových vedení
|
87,12 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
SSE |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
30.09.2013 |
|
Objednávka |
101/2013
|
Preddavok-Fin.spravaodajca 2014
|
19,98 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Poradca podnikateľa |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.09.2013 |
|
Objednávka |
100/2013
|
čistenie posilňovne
|
87,79 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Helena Pavlíková - SEDO |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.09.2013 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 7/2013+paušál 8/2013
|
4,22 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
07.08.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
19.08.2013 |
|
Faktúra |
122013
|
služby projekt-finančný manažér 6/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
31.07.2013 |
Ing.Veronika Štiglicová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
09.08.2013 |
|
Objednávka |
99/2013
|
oprava požiarných dverí
|
974,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
Pavol Slovák |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.08.2013 |
|
Faktúra |
1020430038
|
samolepky - označenie projektu
|
87,60 |
s DPH |
90/2013
|
|
16.07.2013 |
ANDRAGOS - PhDr.Peter Šikulinec |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
29.07.2013 |
|
Faktúra |
130587
|
spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre projekt
|
566,95 |
s DPH |
98/2013
|
|
16.07.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
09.08.2013 |
|
Objednávka |
98/2013
|
spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre projekt
|
783,55 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Mgr.Anna Ozábalová |
riaditeľka |
15.07.2013 |
|
Faktúra |
2013005
|
školenie - Tvorba prezentácií,prezentačné a komunikačné zručnosti v projekte-Moderné vzdelávanie
|
3 149,78 |
s DPH |
|
02/2013
|
11.07.2013 |
ANDRAGOS - PhDr.Peter Šikulinec |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
18.07.2013 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 6/2013+paušál 7/2013
|
6,34 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
10.07.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
17.07.2013 |
|
Zmluva |
244903 dodatok č. 3
|
poistenie majetku
|
93,74 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Union poisťovňa |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
12.07.2013 |
|
Objednávka |
95/2013
|
zviazanie triednych kníh
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Helena Richtárikova |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
15.07.2013 |
|
Objednávka |
96/2013
|
rukavice
|
34,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
15.07.2013 |
|
Objednávka |
97/2013
|
čistiace potreby 8/2013
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
15.07.2013 |
|
Objednávka |
94/2013
|
aSC Agenda na rok 2014
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
aSC Agenda |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.07.2013 |
|
Objednávka |
90/2013
|
nálepky na označenie tried a majetku - projekt
|
87,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
MPM QUALITY s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Mgr.Anna Ozábalová |
riaditeľka |
02.07.2013 |
|
Zmluva |
50/13/TEČ
|
skladová plocha
|
375,38 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
VEREDA sport s.r.o. |
|
|
|
05.07.2013 |
|
Faktúra |
102013
|
služby finančný manažér 5/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
01.07.2013 |
Ing.Veronika Štiglicová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
16.07.2013 |
|
Zmluva |
62/13/TEČ
|
výrobná plocha
|
752,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
K.M.O. Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2013 |
|
Faktúra |
130400476
|
noebooky,tlačiarne,USB,HDD
|
7 450,00 |
s DPH |
|
03/2013
|
27.06.2013 |
ITC systems,s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
15.07.2013 |
|
Objednávka |
91/2013
|
reťaz, zámok
|
10,56 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Realita v.o.s. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
02.07.2013 |
|
Objednávka |
89/2013
|
elektromateriál
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.06.2013 |
|
Zmluva |
271/2013
|
Zluva o rámcových podmienkach spolupráce pre realizáciií projektu
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Národnú ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
20.06.2013 |
|
Objednávka |
92/2013
|
doprava stoličiek
|
66,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
HBL Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.07.2013 |
|
Objednávka |
87/2013
|
Pracovné rukavice
|
17,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
26.06.2013 |
|
Objednávka |
88/2013
|
istiace prostriedky
|
114,76 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
26.06.2013 |
|
Faktúra |
1335108319
|
inzercia - zverejnenie projektu
|
84,60 |
s DPH |
82/2013
|
|
14.06.2013 |
Petit Press Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
02.07.2013 |
|
Objednávka |
93/2013
|
Oc.plech 2x1000x2000
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
HUMA Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.07.2013 |
|
Objednávka |
85/2013
|
Nainštalovanie protipožiarnych dverí
|
114,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Pavol Slovák |
SOŠ stroj. Pov. Bystrica |
Ing. Bíziková |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
1190735
|
mobil hovory 5/2013+paušál 6/2013
|
5,14 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
07.06.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
02.07.2013 |
|
Objednávka |
83/2013
|
Zvár. materiál
|
90,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Solík , |
SOS stroj. Pov. Bystrica |
Ing. Bíziková |
VTEČ |
14.06.2013 |
|
Faktúra |
1020430030
|
označenie projektu - informačná tabuľa
|
243,36 |
s DPH |
77/2013
|
|
06.06.2013 |
MPM QUALITY s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
02.07.2013 |
|
Objednávka |
82/2013
|
inzercia
|
84,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Petit Press |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
17.06.2013 |
|
Objednávka |
81/2013
|
virčko KT 250 V
|
6,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
ELVYS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.06.2013 |
|
Objednávka |
80/2013
|
elektromateriál
|
69,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
ELVYS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
17.06.2013 |
|
Objednávka |
79/2013
|
Kopirovací papier A4
|
141,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Technik Servis |
SOŠ stroj.Pov.Bystrica |
Ing.Bíziková Mária |
VTEČ |
14.06.2013 |
|
Zmluva |
48/13/TEČ
|
hnuteľný majetok
|
111,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Tempus s.r.o. |
|
|
|
05.06.2013 |
|
Objednávka |
78/2013
|
matice,skrutky,podložky
|
338,93 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Realita v.o.s Železiarstvo |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
31.05.2013 |
|
Objednávka |
75/2013
|
doprava technické plyny
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Ľubomír Hamár - HBL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
31.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Došlé faktúry za služby,energie,materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
Objednávka |
75/2013
|
preprava technických plynov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
HBL Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.07.2013 |
|
Objednávka |
77/2013
|
vyhotovenie 2 ks informačná tabuľa - projekt
|
243,36 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
MPM QUALITY s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Mgr.Anna Ozábalová |
riaditeľka |
31.05.2013 |
|
Objednávka |
76/2013
|
kyslík
|
68,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Linde GAS Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
31.05.2013 |
|
Zmluva |
č.245/1/SK112AMA10/2013
|
Predaj hnuteľných vecí
|
132,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Allianz SP a.s. Bratislava 10.6.2013 |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
19.06.2013 |
|
Zmluva |
49/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
bez DPH |
|
|
28.05.2013 |
Michaela Babiarová |
|
|
|
03.06.2013 |
|
Zmluva |
02/2013
|
školenie - Tvorba prezentácií,prezentačné a komunikačné zručnosti v projekte-Moderné vzdelávanie
|
3 149.78 |
bez DPH |
|
|
27.05.2013 |
ANDRAGOS - PhDr.Peter Šikulinec |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
29.05.2013 |
|
Zmluva |
03/2013
|
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
|
7 450.00 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
ITC systems, s. r. o. |
SOŠ strojnícka Pov. Bystrica |
|
|
19.06.2013 |
|
Objednávka |
74/2013
|
strava pre účastníkov súťaže zručnosti
|
403,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Melicheríková |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
23.05.2013 |
|
Objednávka |
73/2013
|
skúška spájkovača
|
258,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
VUZ PI Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
23.05.2013 |
|
Objednávka |
72/2013
|
wellness/sauna,vírivka,bazén -súťaž zručnosti/
|
220,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
SWIM CLUB |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Mgr.Štefan Capák |
zástupca PV |
23.05.2013 |
|
Faktúra |
092013
|
služby projekt-finančný manažér 4/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
21.05.2013 |
Ing.Veronika Štiglicová,Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
23.05.2013 |
|
Objednávka |
71/2013
|
elektromateriál pre údržbu
|
75,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.05.2013 |
|
Objednávka |
70/2013
|
ručné čerpadlá
|
46,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
MAZTECH plus, s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
20.05.2013 |
|
Objednávka |
69/2013
|
skúška spájkovača
|
258,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
VUZ PI Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
16.05.2013 |
|
Objednávka |
69/2013
|
kyslíkové čidlo
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Galami s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
16.05.2013 |
|
Objednávka |
68/2013
|
elektromateriál pre údržbu
|
240,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
ELVYS s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
15.05.2013 |
|
Objednávka |
86/2013
|
vývoz reznej emulzie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
LEENKA bOHUNSKá EKO-CAS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
26.06.2013 |
|
Objednávka |
67/2013
|
materiál pre upratovanie 5/2013
|
161,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.05.2013 |
|
Objednávka |
66/2013
|
rukavice
|
17,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.05.2013 |
|
Objednávka |
65/2013
|
renovácia tonerov
|
228,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.05.2013 |
|
Objednávka |
64/2013
|
vykonanie merania analyzátora výfukových plynov a vydanie certifikátu
|
261,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.05.2013 |
|
Zmluva |
47/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
bez DPH |
|
|
10.05.2013 |
Vladimíra Majtánová |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
5204792499
|
mobil paušál 5/2013+hovory 4/2013
|
6,28 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
10.05.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
|
|
10.05.2013 |
|
Objednávka |
63/2013
|
materiál pre údržbu
|
54,73 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Anton Miškech |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.05.2013 |
|
Objednávka |
62/2013
|
káble
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.05.2013 |
|
Objednávka |
61/2013
|
metly, vrecia
|
31,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
10.05.2013 |
|
Objednávka |
60/2013
|
Kurz inštruktora zvárania, skúška, certifikát
|
1 015,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
VUZ PI Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
10.05.2013 |
|
Objednávka |
59/2013
|
pranie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Jozef Kostelanský |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
09.05.2013 |
|
Objednávka |
58/2013
|
zákon o VO - komentár
|
11,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
ASERTíV AGENTúRA |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.05.2013 |
|
Zmluva |
46/13/TEČ
|
skladová plocha,kancelária
|
400,52 |
bez DPH |
|
|
02.05.2013 |
HARCOLINE, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Zmluva |
45/13/TEČ
|
výrobná plocha
|
826,19 |
bez DPH |
|
|
02.05.2013 |
AXION s.r.o. |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Zmluva |
44/13/TEČ
|
kancelária,sklady,garáž
|
983,40 |
bez DPH |
|
|
02.05.2013 |
B&K - SK spol. s r.o. |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Zmluva |
39/13/TEČ
|
jedáleň
|
162,40 |
bez DPH |
|
|
02.05.2013 |
Marián Galko |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
072013
|
služby projekt-finančný manažér 3/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
30.04.2013 |
Ing.Veronika Štiglicová,Bratislava |
|
|
|
06.05.2013 |
|
Objednávka |
57/2013
|
elektromateriál
|
53,26 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.05.2013 |
|
Objednávka |
56/2013
|
elektromateriál
|
110,09 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
ELVYS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.05.2013 |
|
Objednávka |
55/2013
|
oprava stupačky UK
|
553,42 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Ľubomír Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.05.2013 |
|
Objednávka |
54/2013
|
školská krieda
|
30,72 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Jaroslav Bosák |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.05.2013 |
|
Objednávka |
47/2013
|
Školenie vodičov ref.vozidiel
|
135,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Majerík Pavol |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
17.04.2013 |
|
Zmluva |
36/13/TEČ
|
kancelária
|
204,96 |
bez DPH |
|
|
15.04.2013 |
UCTO Enterprise,s.r.o. |
|
|
|
17.04.2013 |
|
Objednávka |
48/2013
|
preprava technických plynov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Ľubomír Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.05.2013 |
|
Objednávka |
49/2013
|
renovácia tonerov
|
196,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.05.2013 |
|
Objednávka |
50/2013
|
TK nože
|
322,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
M&V Slovakia |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.05.2013 |
|
Objednávka |
51/2013
|
kefa flašková
|
14,47 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.05.2013 |
|
Objednávka |
53/2013
|
tlač-roll up, graf. príprava
|
10 080,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Alfa reklama |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
03.05.2013 |
|
Objednávka |
52/2013
|
elektromateriál
|
45,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
ELVYS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
V |
03.05.2013 |
|
Zmluva |
o dielo č.01042013
|
Prevedenie OPaOS elektrickej inštalácie
|
4 691,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
TAMEL Peter Tamaši |
|
|
|
22.04.2013 |
|
Zmluva |
37/13/TEČ
|
kancelária
|
215,68 |
bez DPH |
|
|
12.04.2013 |
Jana Kurucová Miškolciová |
|
|
|
17.04.2013 |
|
Objednávka |
45/2013
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
28,57 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
V |
15.04.2013 |
|
Objednávka |
46/2013
|
Čistiace prostriedky
|
165,97 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
15.04.2013 |
|
Objednávka |
45/2013
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
28,57 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
V |
15.04.2013 |
|
Objednávka |
44/2013
|
stopkové frézy 40x63
|
648,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
M&V Slovakia |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
15.04.2013 |
|
Objednávka |
43/2013
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
10,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
OLMIT |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
11.04.2013 |
|
Faktúra |
5201133191
|
mobil paušál 4/2013+hovory 3/2013
|
4,13 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
08.04.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
|
|
|
17.04.2013 |
|
Zmluva |
43/13/TEČ
|
telocvičňa
|
18,00 |
bez DPH |
|
|
05.04.2013 |
Milan Ďurček |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Zmluva |
42/13/TEČ
|
jedáleň
|
155,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2013 |
Lukáš Badač |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
|
DF za materiál,služby,energie
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
SOŠ strojnícka Pov.Bystrica |
|
|
05.04.2013 |
|
Zmluva |
41/13/TEČ
|
telocvičňa
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2013 |
Ľubomír Špila |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
052013
|
služby projekt-finančný manažér 2/2013
|
210,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
03.04.2013 |
Ing.Veronika Štiglicová,Bratislava |
|
|
|
12.04.2013 |
|
Objednávka |
41/2013
|
črrpadlo na chladiacu emulziu na frézku, sústruh
|
326,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
EME Púchov |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing.Bíziková |
VTEČ |
04.04.2013 |
|
Zmluva |
27/13/TEČ
|
kancelária
|
212,98 |
bez DPH |
|
|
01.04.2013 |
E.M.C.,s.r.o. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Zmluva |
28/13/jTEČ
|
bufet
|
171,90 |
bez DPH |
|
|
01.04.2013 |
Juraj Hlaváč - HB |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Zmluva |
31/13/TEČ
|
hnuteľný majetok
|
64,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2013 |
Centrum voľnélho času |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Zmluva |
30/13/jTEČ
|
boxy-výkup druhotných surovín
|
455,23 |
bez DPH |
|
|
01.04.2013 |
Ing. Jozef Cihlár - Slovkov |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Zmluva |
29/13/TEČ
|
skladová plocha
|
485,04 |
bez DPH |
|
|
01.04.2013 |
Ľubomír Hamár - HBL |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Zmluva |
40/13/TEĆ
|
jedáleň
|
15,50 |
bez DPH |
|
|
28.03.2013 |
SZZ Základná organizácia č. 23-80 Kalsové II |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Zmluva |
38/13/TEČ
|
zasadačka
|
58,60 |
bez DPH |
|
|
27.03.2013 |
Lukáš Michalec |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Zmluva |
35/13/TEČ
|
telocvičňa
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2013 |
Peter Gabovič |
|
|
|
29.03.2013 |
|
Objednávka |
40/2013
|
Slávnostný obed pri príležitosti Dňa zčiteľov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Melicheríková |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.04.2013 |
|
Objednávka |
39/2013
|
pá pílový 2725x27x0,9
|
64,99 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Solik SK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.03.2013 |
|
Objednávka |
38/2013
|
Tonery, obálky na doručenku
|
82,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.03.2013 |
|
Objednávka |
37/2013
|
oprava prasknutej stupačky a uzáveru
|
103,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
HBL Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.03.2013 |
|
Objednávka |
36/2013
|
Kancelárske potreby,far.tonery
|
448,18 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.03.2013 |
|
Objednávka |
35/2013
|
Čistiace prostriedky
|
162,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.03.2013 |
|
Zmluva |
32/13/TEČ
|
jedáleň
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2013 |
Lukáš Michalec |
|
|
|
22.03.2013 |
|
Zmluva |
33/13/TEČ
|
zasadačka
|
17,58 |
bez DPH |
|
|
15.03.2013 |
Lukáš Michalec |
|
|
|
22.03.2013 |
|
Zmluva |
34/13/TEČ
|
telocvičňa
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2013 |
Milan Ďurček |
|
|
|
22.03.2013 |
|
Objednávka |
34/2013
|
školenie elektrikárov v zmysle vyhl. 508/2009 § 23
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
GAJOS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.03.2013 |
|
Objednávka |
33/2013
|
Oc.plech 2x1000x2000
|
253,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Raven |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.03.2013 |
|
Objednávka |
30/2013
|
ventilátor na zváranie, nálepky na el.rozvádzače
|
37,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
ELVYS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
V |
14.03.2013 |
|
Zmluva |
26/13/TEČ
|
telocvičňa
|
18,00 |
bez DPH |
|
|
11.03.2013 |
Ľubomír Špila |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Zmluva |
25/13/TEČ
|
telocvičňa
|
12,00 |
bez DPH |
|
|
08.03.2013 |
Martin Kúdelčík |
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
5197483037
|
mobil paušál 3/2013+hovory 2/2013
|
6,23 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
07.03.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
|
|
|
13.03.2013 |
|
Zmluva |
22/13/TEČ
|
hnuteľný majetok
|
554,40 |
bez DPH |
|
|
07.03.2013 |
KOVAL SYSTEMS, a.s. |
|
|
|
11.03.2013 |
|
Objednávka |
32/2013
|
Cuprextit, cín hroty
|
53,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
HDL |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
28.03.2013 |
|
Objednávka |
22/2013
|
Plech
|
81,12 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
HUMA Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
V |
05.03.2013 |
|
Objednávka |
21/2013
|
tlačivá k maturitám
|
41,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.03.2013 |
|
Objednávka |
29/2013
|
farby
|
38,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Farby-Laky |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
07.03.2013 |
|
Zmluva |
19/13/TEČ
|
kancelária
|
204,97 |
bez DPH |
|
|
01.03.2013 |
Jaroslav Bosák - B.O.S. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
20130460
|
digitálny fotoaparát
|
499,99 |
s DPH |
1361278525
|
|
28.02.2013 |
Vladimír Jankovič-Aktiva Revúca |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Zmluva |
24/13/TEČ
|
telocvičňa
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
27.02.2013 |
Sport 111 s.r.o. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Zmluva |
23/13/TEČ
|
jedáleň
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
27.02.2013 |
Urbariát, pozemkové vlastníctvo |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Objednávka |
25/2013
|
preprava zváracích boxov
|
50,88 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
HBL Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
07.03.2013 |
|
Objednávka |
28/2013
|
zváracie boxy
|
2,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
KIA Motors Slovakia |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
07.03.2013 |
|
Objednávka |
27/2013
|
prevoz auta
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
AG Mont |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
07.03.2013 |
|
Objednávka |
26/2013
|
Vozidlo KIA Ceed pre praktické vyučovanie
|
1,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
KIA Motor Slovakia |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
07.03.2013 |
|
Objednávka |
24/2013
|
preprava technických plynov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Hamár |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
07.03.2013 |
|
Objednávka |
19/2013
|
elektromateriál
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
ELVYS |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
05.03.2013 |
|
Objednávka |
18/2013
|
folia a sklo na zváračské kukly
|
8,95 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Solik SK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.03.2013 |
|
Zmluva |
21/13/TEČ
|
telocvičňa
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
20.02.2013 |
TJ Skaličan |
|
|
|
27.02.2013 |
|
Objednávka |
23/2013
|
tonery
|
334,30 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
06.03.2013 |
|
Objednávka |
1361278525
|
digitálny fotoaparát Canon
|
499,99 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Aktiva |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.03.2013 |
|
Objednávka |
16/2013
|
zvárací materiál
|
230,57 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Solik SK |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.03.2013 |
|
Objednávka |
15/2013
|
kancelárske potreby
|
105,77 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.03.2013 |
|
Objednávka |
14/2013
|
Náplne do tlačiarní
|
227,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.03.2013 |
|
Zmluva |
20/13/TEČ
|
telocvičňa
|
12,00 |
bez DPH |
|
|
15.02.2013 |
Martin Fraštík |
|
|
|
18.02.2013 |
|
Objednávka |
11/2013
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
20,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
18.02.2013 |
|
Objednávka |
10/2013
|
Čistiace prostriedky
|
130,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.02.2013 |
|
Objednávka |
8/2013
|
Licenčný softwar ESI na rok 2013
|
199,16 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Peterson technik s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.02.2013 |
|
Objednávka |
12/2013
|
brúsny kotúč 500x63x203
|
230,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Rozmaring |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.03.2013 |
|
Objednávka |
13/2013
|
brúsny kotúč 500x80x203,300x32x76
|
281,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
JOW |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
04.03.2013 |
|
Objednávka |
6/2013
|
Školenie k novele zákona o účtovníctve
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
13.02.2013 |
|
Zmluva |
18/13/TEČ
|
telocvičňa
|
18,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2013 |
Martin Holienčík |
|
|
|
11.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Došlé faktúry za služby,energie
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
5193864952
|
mobil paušál 2/2013+hovory 1/2013
|
7,00 |
s DPH |
|
A5201966+dodatok
|
06.02.2013 |
Orange Slovensko Bratislava |
|
|
|
18.02.2013 |
|
Zmluva |
17/13/TEČ
|
jedáleň
|
178,64 |
bez DPH |
|
|
05.02.2013 |
Ing. Marín Faciník |
|
|
|
06.02.2013 |
|
Zmluva |
01/2013
|
Služby v oblasti monitorovania realizácie projektu na pozícii Finančný manažér
|
8 400.00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2013 |
Ing.Veronika Štiglicová |
|
|
|
06.02.2013 |
|
Zmluva |
16/13/TEČ
|
telocvičňa
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
01.02.2013 |
Tomáš Kubíš |
|
|
|
07.02.2013 |
|
Zmluva |
5/13/TEČ
|
obchod,kancelária,garáž
|
369,96 |
bez DPH |
|
|
31.01.2013 |
Ing. Jozef Cihlár - Slovkov |
|
|
|
06.02.2013 |
|
Zmluva |
12/13/TEČ
|
telocvičňa
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2013 |
Jozef Ocelka |
|
|
|
31.01.2013 |
|
Zmluva |
15/13/TEČ
|
telocvičňa
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
29.01.2013 |
Milan Laurenčík |
|
|
|
06.02.2013 |
|
Objednávka |
7/2013
|
Oprava kopírovacieho stroja Toshiba
|
173,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Technik servis HB s.r.o. |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing.Bíziková |
VTEČ |
13.02.2013 |
|
Zmluva |
14/13/TEČ
|
jedáleň
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
28.01.2013 |
Ing. Miroslav Minjarík |
|
|
|
28.01.2013 |
|
Zmluva |
9/13/TEČ
|
telocvičňa
|
84,00 |
bez DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slavomír Petrík |
|
|
|
21.01.2013 |
|
Objednávka |
5/2013
|
čistiace potreby
|
127,86 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
14.01.2013 |
|
Objednávka |
4/2013
|
rukavice BL color
|
17,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
UNIMAT Slovakia Pov. Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
14.01.2013 |
|
Objednávka |
2/2013
|
plech 2/1000/2000
|
53,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
HUMA Pov.Bystrica |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
10.01.2013 |
|
Objednávka |
1/2013
|
nákup acetylén,CO2,kyslík
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Linde GAS Bratislava |
SOŠstrojnícka Pov.Bystrica |
Ing. Mária Bíziková |
VTEČ |
10.01.2013 |
|
Zmluva |
8/13/TEČ
|
telocvičňa
|
144,00 |
bez DPH |
|
|
04.01.2013 |
Milan Ďurček |
|
|
|
11.01.2013 |
|
Zmluva |
6/13/TEČ
|
telocvičňa
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
03.01.2013 |
TJ Skaličan |
|
|
|
07.01.2013 |
|
Zmluva |
13/13/TEČ
|
telocvičňa
|
234,00 |
bez DPH |
|
|
03.01.2013 |
Ing. Ladislav Šištík |
|
|
|
11.01.2013 |
|
Zmluva |
10/13/TEČ
|
telocvičňa
|
216,00 |
bez DPH |
|
|
03.01.2013 |
Peter Gabovič |
|
|
|
07.01.2013 |
|
Zmluva |
11/13/TEČ
|
telocvičňa
|
312,00 |
bez DPH |
|
|
03.01.2013 |
Ing. Peter Kostelanský |
|
|
|
07.01.2013 |
|
Zmluva |
7/13/TEČ
|
telocvičňa
|
432,00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2013 |
František Tománek |
|
|
|
07.01.2013 |
|
Zmluva |
Podľa § 51 OZ
|
Zmluva o zabezpeč.stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Zdena Melicheríková,Rozkvet 2039 p.Bystrica |
|
|
|
11.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Došlé faktúry, materiál, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
Zmluva |
1/13/TEČ
|
kancelária
|
240.15/mesačne |
bez DPH |
|
|
17.12.2012 |
Giuseppe Francesco Miotti |
|
|
|
10.01.2013 |
|
Zmluva |
4/13/TEČ
|
stroje
|
52.28/mes. |
bez DPH |
|
|
17.12.2012 |
Vladimír Haidler-MOTOR HAIDLER |
|
|
|
10.01.2013 |
|
Zmluva |
3/13/TEČ
|
výrobná plocha
|
1037.58/mes. |
bez DPH |
|
|
17.12.2012 |
Tempus s.r.o. |
|
|
|
10.01.2013 |
|
Zmluva |
2/13/TEČ
|
kancelária
|
215.33/mes. |
bez DPH |
|
|
17.12.2012 |
Tempus s.r.o. |
|
|
|
10.01.2013 |
|
Zmluva |
34/12/TEČ
|
jedáleň
|
55,92 |
bez DPH |
|
|
14.12.2012 |
Slovenská motocyklová federácia |
|
|
|
17.12.2012 |
|
Zmluva |
33/12/TEČ
|
telocvičňa
|
102,00 |
bez DPH |
|
|
03.12.2012 |
TJ Skaličan |
|
|
|
06.12.2012 |
|
Zmluva |
31/12/TEČ
|
telocvičňa
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
26.11.2012 |
IMC Slovakia |
|
|
|
27.11.2012 |
|
Zmluva |
32/12/TEČ
|
jedáleň
|
167,76 |
bez DPH |
|
|
26.11.2012 |
IMC Slovakia |
|
|
|
27.11.2012 |
|
Zmluva |
30/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
21.11.2012 |
Zuzana Mateášiková |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Zmluva |
29/12/TEČ
|
jedáleň
|
186,40 |
bez DPH |
|
|
20.11.2012 |
Adriana Danihelová |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Zmluva |
o dielo č.01/11/2012
|
Vykonanie odborných prehliadok tlakových zaridení
|
760,32 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Ing.Robert Čelko-REKONT |
|
|
|
19.11.2012 |
|
Zmluva |
28/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
12.11.2012 |
Ing. Viera Dubcová |
|
|
|
13.11.2012 |
|
Zmluva |
27/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
12.11.2012 |
Zuzana Štefániková |
|
|
|
13.11.2012 |
|
Zmluva |
25/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
06.11.2012 |
Zuzana Gardoňová |
|
|
|
08.11.2012 |
|
Zmluva |
153/2012/1.1/OPV
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku
|
206 894.95 |
bez DPH |
|
|
06.11.2012 |
ASFEU |
|
|
|
06.11.2012 |
|
Zmluva |
24/12/TEČ
|
telocvičňa
|
204,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2012 |
Ing. Ladislav Šištík |
|
|
|
08.11.2012 |
|
Zmluva |
26/12/TEČ
|
trieda
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2012 |
PhDr.Peter Šikulinec - ANDRAGOS |
|
|
|
08.11.2012 |
|
Zmluva |
23/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
05.11.2012 |
Patrícia Ligasová |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Zmluva |
19/12/TEČ
|
telocvičňa
|
229,50 |
bez DPH |
|
|
02.11.2012 |
Milan Ďurček |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Zmluva |
22/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
30.10.2012 |
Martin Janík |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Zmluva |
20/12/TEČ
|
telocvičňa
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
29.10.2012 |
Milan Laurenčík |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Zmluva |
21/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
26.10.2012 |
Vladimír Michálek |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Zmluva |
18/12/TEČ
|
jedáleň
|
37,28 |
bez DPH |
|
|
25.10.2012 |
Výbor ZO pri SLSP, a.s. |
|
|
|
29.10.2012 |
|
Zmluva |
17/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Mário Borčický, |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Zmluva |
15/12/TEČ
|
jedáleň
|
37,28 |
bez DPH |
|
|
15.10.2012 |
Výbor mestskej časti č.1 Stred, Ing. F.Martaus |
|
|
|
15.10.2012 |
|
Zmluva |
14/12/TEČ
|
telocvičňa
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
11.10.2012 |
Michal Pavlík |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Zmluva |
16/12/TEČ
|
telocvičňa
|
119,00 |
bez DPH |
|
|
11.10.2012 |
Slavomír Petrík |
|
|
|
18.10.2012 |
|
Zmluva |
13/12/TEČ
|
jedáleň
|
18,64 |
bez DPH |
|
|
10.10.2012 |
SZZ Základná organizácia č. 23-80 Kalsové II |
|
|
|
15.10.2012 |
|
Faktúra |
Došlé faktúry
|
Energie, služby,materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
Zmluva |
11/12/TEČ
|
jedáleň
|
18,64 |
bez DPH |
|
|
03.10.2012 |
Výbor mestskej časti č.1-M.Fedorová |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Zmluva |
10/12/TEČ
|
jedáleň
|
18,64 |
bez DPH |
|
|
03.10.2012 |
Výbor mestskej časti č.2-Jarmila Králiková |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Zmluva |
12/12/TEČ
|
telocvičňa
|
306,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2012 |
Marek Lutišan |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Poist.zml.244903
|
Dopoistenie predmetu poistenia
|
13,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
UNION poisťovňa a.s. |
|
|
|
15.10.2012 |
|
Zmluva |
07/12/TEČ
|
telocvičňa
|
306,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2012 |
Ing. Peter Kostelanský |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Zmluva |
VN č.680/2012 o združených sl.dod.elektriny
|
Dodávka zjednaného množstva elektriny
|
37436/bezDPH31197.60/ |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
V-Elektra Slovakia s.r.o,Martin |
|
|
|
02.10.2012 |
|
Zmluva |
09/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
25.09.2012 |
Ján Bednár |
|
|
|
27.09.2012 |
|
Zmluva |
08/12/TEČ
|
telocvičňa
|
306,00 |
bez DPH |
|
|
24.09.2012 |
Peter Gabovič |
|
|
|
27.09.2012 |
|
Zmluva |
06/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
17.09.2012 |
Monika Kardošová |
|
|
|
19.09.2012 |
|
Zmluva |
05/12/TEČ
|
telocvičňa
|
204,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2012 |
Tempus s.r.o. |
|
|
|
19.09.2012 |
|
Zmluva |
04/12/TEČ
|
telocvičňa
|
408,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2012 |
František Tománek |
|
|
|
19.09.2012 |
|
Faktúra |
|
Došlé faktúry za maateriál,služby,energie
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
Zmluva |
03/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
17.08.2012 |
Pavlína Domanická |
|
|
|
22.08.2012 |
|
Zmluva |
01/12/TEČ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
06.07.2012 |
Mgr. Ivana Tretiníková |
|
|
|
09.07.2012 |
|
Zmluva |
02/12/TEČ
|
Prenájom nebytových priestorov
|
194.00/mes. |
bez DPH |
|
|
04.07.2012 |
VEREDA sport s.r.o |
|
|
|
09.07.2012 |
|
Zmluva |
24 4 903
|
Dodatok č.1 k poist.zmluve
|
18,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
UNION poisťovňa a.s. |
|
|
|
12.07.2012 |
|
Faktúra |
|
Došlé faktúry,materiál,služby
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
Stredná odb.škola stroj.P.Bystrica |
|
|
29.06.2012 |
|
Zmluva |
24 4 903
|
doplnková zmluva o poistení majetku
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Union poisťovňa |
|
|
|
29.06.2012 |
|
Zmluva |
37/12/TEÚ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
12.06.2012 |
Stanislav Samko |
|
|
|
13.06.2012 |
|
Zmluva |
36/12/TEÚ
|
kancelária
|
233,90 |
bez DPH |
|
|
09.06.2012 |
Mária Lušnáková |
|
|
|
13.06.2012 |
|
Zmluva |
32/12/TEÚ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
05.06.2012 |
Peter Raguľa |
|
|
|
13.06.2012 |
|
Zmluva |
2012-PKR-BB-TN-036
|
o nájme nebytových priestorov /za účelom vzdelávania/
|
1.10/hod |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Metodicko-pedagog.centrum |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Zmluva |
33/12/TEÚ
|
kancelária
|
221.15/mes |
bez DPH |
|
|
21.05.2012 |
RBS-DACH s.r.o. |
|
|
|
13.06.2012 |
|
Zmluva |
34/12/TEÚ
|
kancelária
|
360.24/mes |
bez DPH |
|
|
21.05.2012 |
RBS-DACH s.r.o. |
|
|
|
13.06.2012 |
|
Zmluva |
35/12/TEÚ
|
jedáleň
|
186,40 |
bez DPH |
|
|
18.05.2012 |
Miloš Rác |
|
|
|
13.06.2012 |
|
Zmluva |
30/12/TEÚ
|
jedáleň
|
35,70 |
bez DPH |
|
|
24.04.2012 |
SZZ Základná organizácia č.23-80,Kalsové II, PB |
|
|
|
25.04.2012 |
|
Zmluva |
31/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
170,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2012 |
Rudolf Mašata |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Zmluva |
0115/2011
|
Dar hnuteľného majetku
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
04.05.2012 |
|
Zmluva |
0114/2011
|
Dar hnuteľného majetku
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
04.05.2012 |
|
Zmluva |
28/12/TEÚ
|
jedáleň
|
35,70 |
bez DPH |
|
|
06.03.2012 |
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Zmluva |
29/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
51,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2012 |
Milan Ďurček |
|
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za služby,materiál,energie
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Obdobie 3,4/2012 |
SOŠ stroj.,P.Bystrica |
|
|
15.05.2012 |
|
Faktúra |
|
DF 2
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Zmluva |
27/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2012 |
Jakub Ščevko |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Zmluva |
21/12/TEÚ
|
jedáleň
|
71,40 |
bez DPH |
|
|
22.02.2012 |
Urbariát Považská Bystrica |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Zmluva |
26/12/TEÚ
|
jedáleň
|
149,12 |
bez DPH |
|
|
17.02.2012 |
HK 95 Považská Bystrica- hokejový klub |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Zmluva |
11/12/TEÚ
|
jedáleň
|
223,68 |
bez DPH |
|
|
10.02.2012 |
Miroslava Šibíková |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
25/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
02.02.2012 |
Patrik Kostelanský |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Došlé fa k 31.12.2012
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
23/12/TEÚ
|
jedáleň
|
130,48 |
bez DPH |
|
|
31.01.2012 |
Ahold Retail Slovakia, k.s. P.B. |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
10/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
153,00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2012 |
Ing.Peter Kostelanský |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
|
KOLEKTIVNA ZMLUVA
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Zmluva |
4/12/TEÚ
|
jedáleň
|
35,70 |
bez DPH |
|
|
18.01.2012 |
Ing.Miroslav Minjarík |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
18/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
153,00 |
bez DPH |
|
|
13.01.2012 |
Milan Ďurček |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
16/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
119,00 |
bez DPH |
|
|
13.01.2012 |
Tomáš Martinka |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
15/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
408,00 |
bez DPH |
|
|
13.01.2012 |
Peter Gabovič |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
3/12/TEÚ
|
jedáleň
|
210,84 |
bez DPH |
|
|
11.01.2012 |
Peter Priedhorský |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
6/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
272,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2012 |
Jozer Kuliha |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
5/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
07.01.2012 |
Pavol Murčo |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
19/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
433,50 |
bez DPH |
|
|
05.01.2012 |
Ing.Jozef Talajka |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
17/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
204,00 |
bez DPH |
|
|
05.01.2012 |
TJ Sklaičan Praznov |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
14/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
136,00 |
bez DPH |
|
|
05.01.2012 |
Slavomír Petrík |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
13/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
331,50 |
bez DPH |
|
|
05.01.2012 |
Ing.Ladislav Šištík |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
9/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
663,00 |
bez DPH |
|
|
04.01.2012 |
AR s.r.o. |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
8/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
663,00 |
bez DPH |
|
|
04.01.2012 |
František Tománek |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
20/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
229,50 |
bez DPH |
|
|
03.01.2012 |
TEMPUS s.r.o. |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
24/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
187,00 |
bez DPH |
|
|
03.01.2012 |
Viktor Kušan |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
7/12/TEÚ
|
telocvičňa
|
221,00 |
bez DPH |
|
|
03.01.2012 |
Rudolf Mašata |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
1/12/TEÚ
|
kuchyňa
|
|
bez DPH |
|
|
01.01.2012 |
Zdena Melicheríková |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Zmluva |
|
zmluva 10611TEÚ
|
|
bez DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
Zmluva |
|
zmluva 10511TEÚ
|
|
bez DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
Zmluva |
|
zmluva 10411TEÚ
|
|
bez DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
Zmluva |
|
zmluva 10311TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 10111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 9911TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 9811TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 10011TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 9711TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 9611TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 9311TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 9511TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Tepláreň
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 9411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 9211TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 7711TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 8911TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 7311TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 9011TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 9111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPC06811
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ06611
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPC06911
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 7111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPC07011
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 7611TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 8711TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 8511TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 6911TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 8411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 8111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 8211TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 6411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 8011TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 7911TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 7811TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 7411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 7511TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 7211TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ05111
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ05011
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ06011
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ05211
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ05611
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ02811
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ04611
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ04811
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ06211
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ04311
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ03911
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ03811
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ03611
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ03511
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ03411
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ03111
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ03011
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ06111
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ02602711
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ06411
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ06311
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PHČ01511
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01211
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01311
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01711
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01911
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ02111
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ02011
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 6311TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 7011TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 6211TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 6811TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 6711TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 6611TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 6111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 5511TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 6511TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 6011TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 5611TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 5911TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 5711TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PRO/013/11
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 5411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva č.2/2011/R
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 5211TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PRO/011/11
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 5311TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 5011TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 4811TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 5111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 4711TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 4911TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS8056
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS805711
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS805511
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 4111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 4311TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 3811TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 432011
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 4611TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT04711
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT04811
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 4411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 4511TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT04611
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS805411
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 3911TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PRO00611
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PČ00511
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT04511
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 3611TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 422011
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 4211TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva3511TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS805311
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT04411
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PRO005011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS805111
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS805211
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS804911
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PČ00411
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT04311
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
prílOS804111
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01911
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS804111
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS804611
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS804711
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS804811
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT04211
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS804911
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS805011
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
UNIPRINT, s. r. o.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS804511
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS804411
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS804111
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS84311
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 412011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT04111
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 4011TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT03811
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT04011
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT03911
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS8039
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT03711
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 3111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 3211TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 3011TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 3411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 3311TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 2911TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 3711TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT03411
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT03511
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT03611
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PČ00311
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01811
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS8042
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS8040
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluve 1411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT03311
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS8038
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 352011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 392011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 382011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 362011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT03211
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01711
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS803711
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT03111
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT03011
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS803611
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS803511
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 342011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01611
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT02911
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT02811
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS803411
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT02711
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS803211
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS803311
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS803111
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PRO00311
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 332011
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 2811TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PRO00411
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS803011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01511
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01411
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 2711TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS802911
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01311
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01311
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS801611
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS802711
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS802611
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS802811
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT02611
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS802511
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS802311
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01211.
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 2311TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS802211
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01211
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 322011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01111
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01111
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS802011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS802111
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT02511
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT02411
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS801911
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 2511TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 372011
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS801511
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS801711
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS801811
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS801411
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT02311
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 2611TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS802411
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Linde dodatok
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 312011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT02211
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT02111
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
JK-08-09-01-TP-1-B
|
Linde GAS k.s.Odbrárska 23 Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
Zmluva |
|
zmluva 2411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT02011
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ01011
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 302011
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT01911
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 282011
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 292011
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PRO00211
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ00611
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS801311
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ00811
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ00911
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT01811
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PČ00211
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT01711
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT01611
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS801111
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ00511
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT01511
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ00111
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS800911
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 2111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT01411
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PRO00111
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS801011
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS801211
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ00711
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ00311
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS800211
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS800811
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS800711
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 262011
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 272011
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 252011
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ00211
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS800611
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT01311
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS800511
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT01211
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS800411
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT01111
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS800311
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 0711TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 2011TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT00711
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT01011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT00911
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT00811
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT00411
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT00611
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT00511
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT00311
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
OS800111
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT00111
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HPČ00411
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 1711TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MAT00211
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 1811TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PČ00111
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 1411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 0611TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 1311TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 1511TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 0311TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 0411TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 0511TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 1611TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 1911TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 0811TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 0911TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 1011TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 1111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 1211TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 0211TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 232011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 222011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 212011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 52011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 42011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 32011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 22011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednavka 12011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 82011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 92011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 102011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 112011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 122011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 132011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 142011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 152011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 62011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 162011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 172011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 182011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 192011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 202011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva 0111TEÚ
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Výsk.úst.zv
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ELGAS s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2010 |
|
|
|
|
|